2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費 213.30萬元,比上年減少4.31萬元,下降1.90 %,主要原因是我局繼續嚴格貫徹落實中央八項規定要求,厲行節約,壓減“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費 0.00 萬元,比上年增加0.00 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化;公務用車購置及運行費209.80 萬元(公務用車購置費 0.00 萬元,公務用車運行維護費 209.80萬元),比上年增加0萬元,增加0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化;公務接待費 3.50 萬元,比上年減少4.31萬元,下降55.19 %,主要原因是我局厲行節約,嚴控經費開支。
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱:江門市機關事務管理局 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 預算 | 國有資本經營 預算 |
行政經費 | 1342.67 | 1342.67 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經費 | 213.30 | 213.30 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 209.80 | 209.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 209.80 | 209.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務接待費支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |